Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 902286003 |
Číslo faktúry: | FD /0148/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | Slov. pošta |
Adresa: | , Ban. Bystrica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | predpl. VRABČEK MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.06.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0148_19 |
Zverejnené: | 03.07.2019 |